崗位職責:
1.公司內部控制度的健全、有效以及其實施情況進行的審計;
2.對公司財務狀況進行的審計;
3.負責公司內部審計制度建設,督查內部審計制度的執行;
4.負責內部審計工作的具體組織與實施;
5.組織實施內控審計,出具審計報告;
6.出具整改審計報告;
7.價格控制,降低成本(含招標監督、采購價格監督等);
任職要求:
1.審計、會計或財務管理等相關專業大學本科及以上學歷
2.會計法、審計法、稅法、經濟法等相關法律法規;
3.從事財務、審計工作五年以上,且有在會計師事務所工作五年以上經驗
4.審計、會計中級以上職稱、注冊會計師(CPA)或注冊內審師(CIA)執業資格
5.熟悉國家審計、會計等相關法律、法規和準則;
6.熟悉上市公司內部控制、風險管理等工作。